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2015年平邑县纪律检查委员会决算

 

 

 

2015年平邑县纪律检查委员会决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、  主要职能

平邑县纪委与县监察局合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能,主要职责是:

  ()主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、省委、市委和县委关于加强党风廉政建设的决定,认真抓好反腐败斗争,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。   

  ()主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关行政监察工作的决定和国家有关行政监察的法律、法规;监督检查县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其主要负责人执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展计划及区政府颁发的决议、命令的情况。

  ()负责检查并处理县委、县政府机关各部门、各乡镇党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

  ()负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡镇政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部依照法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉;受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

  ()负责作出关于维护党纪的决定;制定全区党风党纪教育规划;配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

  ()会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作,教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

  ()负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究;拟定党纪条规和政策规定;参与制订党内规定。

  ()调查研究县政府各部门和乡镇政府制定有关政策、规定的情况,对其违反国家法律、法规的条款,提出修改、补充的建议,变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定和规定。

二、  部门决算单位构成

纳入纪委机关2015年部门决算汇编范围的科室部门共22个,包括:

1、        纪委办公室

2、        组织部

3、        宣传部

4、        党风政风监督室

5、        信访室

6、        案件监督管理室

7、        第一纪检监察室

8、        第二纪检监察室

9、        第三纪检监察室

10、  案件审理室

11、  纪检监察干部监督室

12、  第一农村工作室

13、  第二农村工作室

14、  第三农村工作室

15、  第四农村工作室

16、  县直派驻第一纪检组

17、  县直派驻第二纪检组

18、  县直派驻第三纪检组

19、  县直派驻第四纪检组

20、  县直派驻第五纪检组

21、  县直派驻第六纪检组

22、  县纪委廉政教育中心(正科级事业单位)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2015年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                   

 

 

 

 

 

公开01

部门:中国共产党平邑县纪律检查委员会(本级)

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

一、财政拨款收入

1

619.7

一、一般公共服务支出

29

619.7

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

619.7

本年支出合计

52

619.7

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

53

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

54

 

 

27

 

 

55

 

总计

28

619.7

总计

56

619.7

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 


 

收入决算表

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:中国共产党平邑县纪律检查委员会(本级)

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

合计

619.7

619.7

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

619.7

619.7

 

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

619.7

619.7

 

 

 

 

 

 

2011101

  行政运行

619.7

619.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

    3.本表批复到项级科目。

 

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

支出决算表

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:中国共产党平邑县纪律检查委员会(本级)

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

合计

619.7

619.7

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

619.7

619.7

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

619.7

619.7

 

 

 

 

 

2011101

  行政运行

619.7

619.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

    3.本表批复到项级科目。

 

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 


 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:中国共产党平邑县纪律检查委员会(本级)

 

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

一、一般公共预算财政拨款

1

619.7

一、一般公共服务支出

30

619.7

619.7

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

619.7

本年支出合计

53

619.7

619.7

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

 

总计

29

619.7

总计

58

619.7

619.7

 

 

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

部门:中国共产党平邑县纪律检查委员会(本级)

 

 

公开05

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 
 

合计

619.7

619.7

 

 

201

一般公共服务支出

619.7

619.7

 

 

20111

纪检监察事务

619.7

619.7

 

 

2011101

  行政运行

619.7

619.7

 

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

 

    2.本表批复到项级科目。

 

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:中国共产党平邑县纪律检查委员会(本级)

 

 

金额单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

   

 

 

 

 

301

工资福利支出

 

434.6

 

 

30101

  基本工资

 

200.8

 

 

30102

  津贴补贴

 

233.8

 

 

302

商品和服务支出

 

 

185.1

 

30201

  办公费

 

 

119.0

 

30202

  印刷费

 

 

7.8

 

30207

  邮电费

 

 

2.5

 

30211

  差旅费

 

 

7.0

 

30213

  维修()

 

 

8.1

 

30215

  会议费

 

 

3.0

 

30216

  培训费

 

 

3.0

 

30217

  公务接待费

 

 

3.0

 

30228

  工会经费

 

 

1.6

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

30.0

 

303

对个人和家庭的补助

 

0.1

 

 

30305

  生活补助

 

0.1

 

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

 

    2.本表批复到款级科目。

 

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

部门:中国共产党平邑县纪律检查委员会(本级)

 

 

 

 

 

公开07

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

小计

基本支出

项目支出

 
 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

 

    2.本表批复到项级科目。

 

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 


 

 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                 

                                                                

 

 

 

 

 

公开08

部门:中国共产党平邑县纪律检查委员会(本级)

 

 

金额单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

60.2

 

30.0

 27.2

30.0

3

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2015年部门决算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计619.7万元(其中本年收入619.7万元),包括:财政拨款收入619.7万元,2014年初结转和结余0万元。

2015年支出总计619.7万元(其中本年支出619.7万元),包括:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)619.7万元,社会保障和就业支出(类)0万元,2014结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)434.6万元,商品和服务支出(类)185.1万元,2014结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计619.7万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入619.7万元、年初结转和结余0万元。 

2015年财政拨款支出决算总计619.7万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出619.7万元,主要用于单位公共服务支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为619.7万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出619.7万元,主要用于单位公共服务支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算单位公共服务支出万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出434.6万元,主要包括:基本工资200.8万元、津贴补贴233.8万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出等0万元。

    2、商品和服务支出185.1万元,主要包括:办公费119.0万元、印刷费7.8万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费7.0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费8.1万元、租赁费0万元、会议费3.0万元、培训费3.0万元、公务接待费3.0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.6万元、福利费0万元、公务用车运行维护费30.0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出等0万元。

3、对个人和家庭补助支出0.1万元,主要包括:离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.1万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、其他对个人和家庭的补助支出等0万元。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度纪委机关运行经费支出185.1万元。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额79.1万元,其中:政府采购货物金额79.1万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为60.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费57.2万元,公务接待费3万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少30.8万元,主要原因是单位厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费与2015年基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少27.8万元、公务接待费减少3 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是2015年预算购买4辆执法执勤车,实际购买2辆执法执勤车。公务接待费减少的主要原因是单位严格贯彻落实中央八项规定,遵守接待流程,不搞超标准接待。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排     等单位,共计0个出国(境)团组,0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费27.2万元。2015年单位使用财政拨款购置公务用车2辆,主要是执法执勤车;公务用车运行维护费30万元。主要用于公务用车燃料、车修、过路过桥、保险等车辆运行支出。2015年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于其它单位来人接待,共计接待60批次,280人次。

 

 

 

 

第四部分             名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

 


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