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2016年度平邑县纪律检查委员会部门决算

目  录

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分

部门概况

一、  主要职能

平邑县纪委与县监察局合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能,主要职责是:

  (一)主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、省委、市委和县委关于加强党风廉政建设的决定,认真抓好反腐败斗争,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。   

  (二)主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关行政监察工作的决定和国家有关行政监察的法律、法规;监督检查县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其主要负责人执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展计划及区政府颁发的决议、命令的情况。

  (三)负责检查并处理县委、县政府机关各部门、各乡镇党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

  (四)负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡镇政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部依照法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉;受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

  (五)负责作出关于维护党纪的决定;制定全区党风党纪教育规划;配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

  (六)会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作,教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

  (七)负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究;拟定党纪条规和政策规定;参与制订党内规定。

  (八)调查研究县政府各部门和乡镇政府制定有关政策、规定的情况,对其违反国家法律、法规的条款,提出修改、补充的建议,变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定和规定。

 

二、  部门决算单位构成

纳入纪委机关2015年部门决算汇编范围的科室部门共22个,包括:

1、 纪委办公室

2、 组织部

3、 宣传部

4、 党风政风监督室

5、 信访室

6、 案件监督管理室

7、 第一纪检监察室

8、 第二纪检监察室

9、 第三纪检监察室

10、 案件审理室

11、 纪检监察干部监督室

12、 第一农村工作室

13、 第二农村工作室

14、 第三农村工作室

15、 第四农村工作室

16、 县直派驻第一纪检组

17、 县直派驻第二纪检组

18、 县直派驻第三纪检组

19、 县直派驻第四纪检组

20、 县直派驻第五纪检组

21、 县直派驻第六纪检组

22、 县纪委廉政教育中心(正科级事业单位)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

财决批复01表

部门:中国共产党平邑县纪律检查委员会(本级)

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

8,285,255.00

一、一般公共服务支出

30

7,660,084.47

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

8,285,255.00

本年支出合计

51

7,660,084.47

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

0.00

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

0.00

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

625,170.53

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

0.00

 

28

 

 

57

 

总计

29

8,285,255.00

总计

58

8,285,255.00

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

收入决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复02表

 

部门:中国共产党平邑县纪律检查委员会(本级)

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

8,285,255.00

8,285,255.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

8,285,255.00

8,285,255.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20111

纪检监察事务

8,285,255.00

8,285,255.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011101

  行政运行

8,285,255.00

8,285,255.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

 

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

 

    3.本表批复到项级科目。

 

 

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 
                       

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复03表

 

部门:中国共产党平邑县纪律检查委员会(本级)

 

 

 

 

金额单位:元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

7,660,084.47

7,660,084.47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

7,660,084.47

7,660,084.47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20111

纪检监察事务

7,660,084.47

7,660,084.47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011101

  行政运行

7,660,084.47

7,660,084.47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

    3.本表批复到项级科目。

 

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复04表

 

 

部门:中国共产党平邑县纪律检查委员会(本级)

 

 

 

 

金额单位:元

 

 

收     入

支     出

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1

8,285,255.00

一、一般公共服务支出

28

7,660,084.47

7,660,084.47

0.00

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

本年收入合计

22

8,285,255.00

本年支出合计

49

7,660,084.47

7,660,084.47

0.00

 

 

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

625,170.53

625,170.53

0.00

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

 

51

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

 

总计

27

8,285,255.00

总计

54

8,285,255.00

8,285,255.00

0.00

 

 

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

 

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复05表

 

 

部门:中国共产党平邑县纪律检查委员会(本级)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

 

科目编码

 

 

科目名称

年初结转和结余

 

 

本年收入

 

 

本年支出

 

 

年末结转和结余

 

 

 

 

 

支出功能分类

 

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

 

 

小计

 

小计

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

合计

0.00

0.00

0.00

8,285,255.00

8,285,255.00

0.00

7,660,084.47

7,660,084.47

0.00

625,170.53

625,170.53

0.00

0.00

 

 

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

8,285,255.00

8,285,255.00

0.00

7,660,084.47

7,660,084.47

0.00

625,170.53

625,170.53

0.00

0.00

 

 

20111

 

 

纪检监察事务

0.00

0.00

0.00

8,285,255.00

8,285,255.00

0.00

7,660,084.47

7,660,084.47

0.00

625,170.53

625,170.53

0.00

0.00

 

 

2011101

 

 

  行政运行

0.00

0.00

0.00

8,285,255.00

8,285,255.00

0.00

7,660,084.47

7,660,084.47

0.00

625,170.53

625,170.53

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复06表

 

 

部门:中国共产党平邑县纪律检查委员会(本级)

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

 

人员经费

公用经费

 

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

 

 

301

工资福利支出

4,968,867.00

302

商品和服务支出

1,874,453.47

310

其他资本性支出

90,661.00

 

 

30101

  基本工资

2,156,179.00

30201

  办公费

578,015.14

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

30102

  津贴补贴

2,812,688.00

30202

  印刷费

202,859.60

31002

  办公设备购置

90,661.00

 

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

 

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

22.50

31005

  基础设施建设

0.00

 

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

42,359.80

31008

  物资储备

0.00

 

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

 

303

对个人和家庭的补助

726,103.00

30211

  差旅费

147,301.50

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

 

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

86,701.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

51,635.00

31020

  产权参股

0.00

 

 

30305

  生活补助

60,015.00

30216

  培训费

4,988.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

101,419.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

31,300.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

97,009.68

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

30313

  购房补贴

666,088.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

530,842.25

399

其他支出

0.00

 

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

 

 

人员经费合计

5,694,970.00

公用经费合计

1,965,114.47

 

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

 

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 
                                                                                     

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

2016年度预算数

2016年度决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 0

 

 55

 22

 5

63.23

0

 0

 0

 53.08

 10.14

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三

 

部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计828.53万元,支出总计828.53万元。与2015年相比,收入总计增加208.83万元,增长33.70%,支出总计增加208.83万元,增长33.70%。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入828.53万元,其中:财政拨款收入828.53万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出828.53万元,其中:基本支出828.53万元,占100%;项目支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计828.53万元,其中:一般公共预算财政拨款828.53万元,占100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0%;年初财政拨款结转和结余0万元,占0%。

2016年度财政拨款支出决算总计828.53万元,其中:一般公共服务(类)支出828.53万元,占100%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为828.53万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长208.83万元,增长33.70%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为901.36万元,支出决算为828.53万元,完成年初预算的91.92%。决算数小于预算数的主要原因严格遵守各项财务规定缩减单位开支。其中:

(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于单位日常行政事务支出。年初预算为743.53万元,支出决算为766.01万元,完成年初预算的103.02%。决算数大于预算数主要原因是人员增加、支出增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算766.01万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费  569.50万元,主要包括:基本工资215.62万元、津贴补贴281.27万元、生活补助6万元、对个人和家庭的补助支出72.61万元、购房补贴66.61万元。

公用经费196.51万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、商品和服务支出、办公设备购置。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为63.23 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费53.08万元,公务接待费10.14万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少18.78万元,主要原因是严格规范派车流程。其中:因公出国(境)费与2016年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少23.92万元、公务接待费增加5 .14万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是实施公务用车改革,未购置公务用车。公务接待费增加的主要原因是2016年监督执纪业务增加,其中一部分案件是上级单位会办,导致费用增加。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0等单位,因公出国(境)团组0个, 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费53.08万元。主要用于公务用车燃料、车修、过路过桥、保修等车辆运行支出。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为12辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级检查、省市单位检查、兄弟单位参观考察,共计接待70批次,320人次,其中外事接待0批次,0人次。

 二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,运行经费支出828.53万元,与上年基本持平。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额79.1万元,其中:政府采购货物金额79.1万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆12辆其中,公务用车2辆,一般执法执勤用车10辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。


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